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管理部管理制度10篇 管理部规章制度

2024-02-08 10:48:10综合

管理部管理制度10篇 管理部规章制度

  下面是范文网小编收集的管理部管理制度10篇 管理部规章制度,欢迎参阅。

管理部管理制度10篇 管理部规章制度

管理部管理制度1

  目的

  对工程管理部所有的文件资料及书籍进行有效控制和管理。

  工程文件资料

  1.下发的公司文件;

  2.工程技术书籍;

  3.与工程有关的政府批文(包括复印件);

  4.勘察、设计、施工等有关合同(包括复印件);

  5.工程管理部来往文件;

  6.工程管理部管理制度;

  7.工作记录;

  8.工程地质勘察报告;

  9.设计图纸、文件及图形磁盘;

  10.施工承包商提交的文件;

  11.现场签证单及现场签证跟踪单(经济和工期)、设计变更及设计变更跟踪单(经济和工期);

  12.竣工图和竣工资料;

  13.工程管理部内部各项计划、文件、报告等;

  14.其它资料。

  必须归档的工程资料

  对于必须归档的工程资料,资料员应及时了解情况,向有关部门索要资料。

  其中包括:

  1.与工程有关的政府批文;

  2.勘察、设计、施工等有关合同;

  3.设计图纸、文件及图形磁盘;

  4.竣工图和竣工资料;

  5.依照深圳市城市档案管理处规定必须归档的文件。

  资料室文件资料管理

  一、文件

  1.政府来文

  (1)政府来文是指:政府部门所批的各种批文及通知等;

  (2)资料员在收到来文后,填好《政府文件登记表》(表4-17-1),填写《来文处理单》(表4-17-3),然后送工程管理部经理审阅;

  (3)工程管理部经理审阅后,认为需要下发的做出批示,由资料员进行复印、下发,并填好《文件发放登记表》(表4-17-2),原件不得下发;

  (4)不能下发的文件,在工程管理部经理批示后可到资料室阅览。

  2.内部文件

  (1)内部文件是指:公司文件及合同等;

  (2)工程管理部经理在收到内部文件后交资料员;

  (3)资料员收到文件后对其进行统一编号,分类填好《文件登记表》(表4-17-7)和《合同登记表》(表4-17-6);

  (4)内部文件一般不得借阅,工程管理部内部员工可到资料室进行阅览;

  (5)若确有需要借阅,应有工程管理部经理的批准签字。

  (6)内部文件重新改版后资料员应将旧版文件交工程管理部经理审核,工程管理部经理批示是否消毁。

  3.其它文件的收发

  (1)这里主要是指:外部文件及资料等;

  (2)资料员在收到文件后填好《文件登记表》(表4-17-7);

  (3)资料员登记后填写《来文处理单》(表4-17-3),然后送工程管理部经理审阅;

  (4)由工程管理部经理批示来文是否需下发、转发以及转发部门;

  (5)资料员根据工程管理部经理批示进行文件的`下发、转发,并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)。

  二、专业书籍管理

  (6)专业书籍的购买是由各专业工程师提出,经领导批准,资料室统一购买;

  (7)资料员应对专业书籍进行详细登记,填好《专业书籍登记表》(表4-17-4);

  (8)借阅的书籍资料员应填好《专业书籍借阅表》(表4-17-5);

  (9)已过时的旧版书籍,资料员应及时整理,建议重新申请购买;

  (10)对于离职、离岗人员借阅的书籍,资料员应及时索要。

  三、资料错漏管理

  a)凡是资料室下发的资料,接收人若发现有错漏之处,为避免出现混乱,必须将错漏之处列项发文到资料室;

  b)资料室收到文交工程管理部经理审阅后再将文传到相关部门。相关部门出变更文件,由资料室跟踪、发文。

  项目部资料管理

  i.文件收发

  (1)项目部在收到资料室的发文后,由项目主管视文件内容下发,并填好《文件发放登记表》(表4-17-2);

  (2)项目主管收到其它单位来文后,项目主管审阅后送交资料室处理。

  ii.资料错漏管理

  参阅资料室文件资料的接收与发放。

  资料分类与编号

  1.文件资料编号

  i.政府来文编号规则:

  '(政)-分类代号-序号'

  其中:

  分类代号:

  js:建设局;

  gt:国土局;

  f:消防局;

  zj:质检站;

  qt:其它。

  ii.公司内部文件编号:

  '(内)-分类代号-序号'

  其中:

  分类代号:

  zz:职责;

  zd:制度;

  qt:其它。

  iii.其它文件编号:

  '(文)-分类代号-专业代号-序号'

  其中:

  分类代号:

  ht:合同;

  tz:图纸;

  bg:设计变更;

  qz:签证单;

  sg:施工单位提交的文件;

  dz:电子文档;

  qt:其它。

  专业代号:

  j:建筑;

  g:结构;

  s:给排水;

  n:采暖、通风;

  d:电气;

  r:弱电;

  q:其它。

  2.工程技术书籍编号规则:

  '(书)-分类代号-专业代号-序号'

  其中:

  分类代号:

  gf:规范、标准和规定;

  sc:技术手册;

  bz:各专业标准图;

  c:计算机程序盘;

  qt:其它工程技术书籍。

  专业代号:

  j:建筑;

  g:结构;

  s:给排水;

  n:采

  暖、通风;

  d:电气;

  r:弱电;

  q:其它。

  相关记录和表格

  4-13-1政府文件登记表

  4-13-2文件发放登记表

  4-13-3来文处理单

  4-13-4专业书籍登记表

  4-13-5专业书籍借阅表

  4-13-6合同登记表

管理部管理制度2

  一.编制年、季、月、生产计划时,要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时,公布安全生产指标及措施落实情况。

  二.负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。

  三.接收建设单位的.新任务时,对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与工程师详细研究,以确保安全施工。

  四.下达的新建、改建、扩建计划中,应有相应的职业安全卫生措施内容,并征求安全技术意见。

  五.新项目投产前,不符合安全技术,工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。

  六.合理安排施工生产任务,要妥善平衡施工力量,协调指导施工,以防因抢任务引起各种不安全因素。

管理部管理制度3

  为使管理部门、班组安全日活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使安全活动日制度化,特制定本制度。

  1、各单位必须开展以班组、车间、部门为单位的安全日活动。车间班组每月一次,每次不少于一小时;管理部门每季度一次,每次不少于两小时。安全日活动时间不得挪作它用。

  2、活动内容

  2.1、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识,总结一个月的安全生产情况,提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

  2.2、结合上级下发的事故通报,组织分析、讨论事故原因和预防措施,举一反三。

  2.3、根据事故应急救援预案和安全操作规程的要求,进行生产异常情况紧急处理能力的.培训和演练,定期开展防火等自我保护能力的训练。

  2.4、定期进行安全技术操作规程等安全知识的学习。

  2.5、进行安全座谈,就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

  3、安全日活动要做到有领导、有内容、有记录(即班组安全活动记录),安全员要对记录进行检查和签字。

  4、车间主任必须参加班组安全日活动,生产副经理也要定期参加基层班组的安全日活动,每季度不能少于一次。

  5、要充分发挥班组兼职安全员的作用,落实班组安全员的安全职责,提高活动效果。

管理部管理制度4

  物业管理部文件管理制度

  第一条总则

  1.1为确保文件管理正常、顺利进行,促进公司管理工作的效率,特制定本办法。

  1.2所谓'文件',是指业务工作上往来公文、函、报告、请示、会议纪要、规定、报表等。

  1.3文件的收发、领取与寄送由行政部负责。

  第二条文件的类别

  2.1绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文件。

  2.2秘密。指次重要并且所涉及内容不能向无关人员透露的文件。

  2.3机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文件。

  2.4普通。指非机密文件。

  第三条外来文件的收发及处置

  3.1外来文件全部由行政部接收,在《外来文件收发簿》中登记,填写《文件处理标签》由总经理批示后,下发相关部门处理,行政部在处理时按下列要点处置。

  3.1.1一般文件予以启封,分送各部门。

  3.1.2私人文件不必开启,直接送收件人。

  3.1.3分送各部门的文件若有差错,必须立即退回行政部。

  3.2普通文件的处理原则

  3.2.1由部门负责人以上人员负责对文件进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理,或者由其指定下属对文件进行具体处理。

  3.2.2如果遇到重要或异常事项,必须及时与上一级主管取得联系,按上级指示办理。

  3.2.3各种有关联的事项,必须与各部门商议后方能予以处置。

  3.3机密文件的处理原则

  3.3.1机密文件原则上由责任者或当事者自行处理。

  3.3.2指名或亲启文件,原则上应在封面上注明文件所涉及事项的要点和发文者姓名,并由发文者封缄。

  3.3.3到达的指名或亲启文件,原则上由文件上所指明的部门负责人或个人开启,其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者,不受本条规定的约束。

  第四条内部文件的制发

  4.1各部门因工作业务需要下发文件时,由部门拟订文件交行政部,由行政部统一格式编号拟定《文件审批表》交相关部门会签,由总经理审批后下发。

  4.2文件编号规则

  4.2.1公司文件:涉及公司重大经营决策、规章制度、人事变动等事宜,均以公司文件下发。编号规则:皖国购司字(××××)000号(××××为发文年号,000为发文流水号)。

  4.2.2总经理办公室文件:临时的通知等以办公室文件下发,编号规则:皖国购办字(××××)000号(××××为发文年号,000为发文流水号)。

  4.2.3会议纪要:凡公司会议形成的重大决定均应以会议纪要形式下发,编号规则为:购纪字(××××)000号(××××为发文年号,000为发文流水号)。

  4.2.4记录表格:各部门使用的纪录表格在初次使用前必须到行政部进行编号,无编号的.表格不允许在部门之间流转。编号规则:

  q/gg-××-001

  流水号

  部门代码

  记录前缀

  例如:行政部代码z,物业部代码wy,财务部代码cw,电脑部代码dn等。

  4.3文件的受控:为确保下发文件在适用的场所使用和对密级的控制,必须对下发文件进行控制,控制其分发场所。公司所有下发文件必须有密级标识和文件受控号。

  受控章形:

  4.4文件下发

  4.4.1需要在使用部门留存的文件必须以纸质文件或电子文件下发,下发时各部门必须在《文件签收簿》签收登记。

  4.4.2不需要在使用部门留存的,在文件正本上附《文件传阅表》交相关部门传阅,文件被阅览后,阅览者必须签字,表示已经阅览完毕。如有必要,可在《文件传阅表》上填写阅览后的意见。

  4.5文件存档

  4.5.1公司的外来文件和内部文件在处置完毕后一个工作日必须交档案室存档,否则将追究相关人员的责任。

  4.5.2各部门指定一名工作人员管理部门的文件,公司下发的文件各部门必须完整保存,行政部将不定期检查各部门文件的使用和保存情况,发现公司机密性文件使用、保存不当或遗失,将追究文件管理人员的责任。

  4.5.3档案管理人员应对每年的文件进行整理,集中封存。

  4.6文件查阅

  4.6.1原则上部门查阅文件,应在部门查阅,档案室不接受查阅。

  4.6.2因工作或业务需要,查阅公司机密性文件,应办理文件查阅审批手续后,方可在档案室查阅。

  第五条执行时间

  此规定自发布之日起执行,由行政部负责解释。

  第六条相关记录(见:表格汇总)

  6.1《文件样稿》。

  6.2《会议纪要样稿》。

  6.3《外来文件收发簿》。

  6.4《文件处理标签》。

  6.5《文件审批表》。

  6.6《文件签收簿》。

  6.7《文件传阅表》。

管理部管理制度5

  1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。

  仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。

  为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。

  2、仓库管理的基本任务是:

  采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。

  3、仓库管理的原则是:

  适量、及时、准确、经济、安全。

  4、仓库的存量管理

  (1)仓库实行存量管理。

  仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。

  (2)所有仓库物资均应在存货帐,存货卡上标明最高存量和最低存量。

  (3)月末,仓库应编制“超存量库存表“,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。

  5、仓库的请购

  (1)库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。

  (2)不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。

  (3)超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。

  6、仓库的验收入库

  (1)酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。

  (2)没有经批准的请购单。

  (3)所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。

  (4)发现品质问题。

  发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前,所收物资不得使用。

  7、物资验收入仓后应编好库位、货位,堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放

  (1)仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位,物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。

  (2)仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。

  做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。

  (3)仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。

  (4)存仓物资,要执行“先进先出,定期翻仓“的管理规定。

  发料要从最早存仓的物资开使;

  定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的'操作提供方便。

  (5)严格执行仓库安全操作规程。

  仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。

  (6)仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。

  (7)物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货。后补单,严禁白条发货。

  (8)仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。

  8、仓库的盘点

  (1)仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。

  (2)经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。

  (3)定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。

  (4)对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。

  经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。

管理部管理制度6

  1.负责受理专利申请。

  2.负责接受专利申请的'中间文件及其他各类请求文件。

  3.负责发明专利申请初步审查。

  4.负责专利档案的管理。

  5.负责颁发专利证书。

  6.负责编辑出版专利公报和专利说明书。

  7.负责收取并管理专利费用。

  8.负责和组织发明、实用新型专利申请的分类及研究工作。

管理部管理制度7

  第一章总则

  第一条为了加强车间热媒系统生产和安全管理,进一步规范班组交、接班程序和内容,确保车间生产有序进行和安全得以保障,根据上级部门有关规定,结合车间的实际情况,特制定本制度。

  第二条班组班长为本班组交接班管理负责人,班员为交接班的责任人,必须按规范要求认真执行交接班管理制度。

  第四条本制度适用于炭素厂生产管理一部热媒岗位岗位人员的交接班作业。

  第二章交接班内容及要求

  第五条交班准备:

  (一)当班人员交班前必须检查、巡视本岗位所属设备、工艺、安全、运行情况,并在规定的记录本上填写好设备运行、点检和生产等情况,要求字迹清楚,记录齐全。

  1、若发现有异常及时汇报,联系相关检修人员进行处理。

  2、将当班发生的问题,和下班要注意的`事项详细记录在岗位交接班记录上

  (二)做好岗位辖区内现场卫生工作,并做好设备维护和生产准备工作,为下一班生产创造条件。

  (三)工具、仪表和有关资料如数按规定位置摆放整齐。

  (四)各岗位交班人员交班前,要将本岗位实际情况及时汇报当班班长,由当班班长认真填报班组交接班记录(特别是要重点提示下班注意事项)。

  第六条接班准备:

  (一)接班人员穿戴好劳保用品,提前十分钟到达本岗位。

  (二)接班前由接班班长依据本工序实际状况召开班前会,并进行考勤。

  (三)接班人员检查、巡视本岗位所属设备、工艺、安全、运行状况;认真询问岗位当班人员运行情况,并及时将本岗位实际情况汇报本班班长,为接班做好准备。

  (四)接班班长检查、巡视本工序所属设备、工艺、安全、运行状况,并认真询问交班班长本工序运行情况及相关注意事项。对班员提出问题与交班班长进行协调。

  第七条交接班程序:

  (一)班前会后,生产运行正常,接班班长与交班班长进行全面的交接,将存在的问题、故障和下班所要注意的事项交接清楚;待接班班长全部清楚上班的问题、故障和所要注意的事项后,方可交接完成。

  (二)各岗位操作人员在现场交接班,将设备运行状况、存在问题和所要注意的事项,在现场一一交接清楚。

  (三)各岗位职工交接完成后,要立即巡视本工序所属设备、工艺、安全、生产运行状况,并按照相应操作制度实施操作。(具体内容见热媒岗位巡视检查表)

  (四)交接班完成后,接班班长要依据工序实际情况,及时组织、协调本班生产作业。

  第八条班前会议程:(参见班组建设记录班前会部分)

  (一)点名:班长进行考勤点名,并对全体班员劳保穿戴、精神状态等进行检查确认。

  (二)点评:对上个班的生产、工艺、设备等安全生产工作进行点评,特别是上个班发生的问题、故障处理及遗留情况进行通报,并指出本班相应的安全生产注意事项和预防措施。同时传达学习车间、分厂和公司对安全生产、设备维护等方面的要求和讲话精神,对本班的安全管理尤其是重点部分、重点设备的安全运行、应急预案等提出明确的要求。

  (三)当班工作安排:认真安排布置本班的生产任务,并要求保质保量完成生产任务。

  (四)安全提醒:根据季节、天气、现场作业条件等情况对上个班的遗留问题情况及本班各项生产内容针对性的布置安全工作,并做好各项工作安全提醒。

  (五)安全分享:班员对安全生产过程中的经验、案例、发现进行讨论分享,班长依据会议时间掌握发言人数,但不能少于2名。

  (六)安全宣誓:由班长主持,全体班员进行上岗前安全宣誓,认真填写班前会记录。

  第九条交接班要求及考核:

  (一)交接班人员必须在各自的岗位上进行交接班,不准只由班组长或其指定人代表进行交班和接班。每出现一次考核当班50元。

  (二)接班人员未到,在岗人员不得离岗,并及时向班长或车间主任汇报,请示处理办法。每出现一次考核当班50元。

  (三)岗位人员认真填写好热媒岗位巡视检查表中交接班栏内的内容,班长填写好班长交接班记录。每出现一次考核当班50元。

  (四)交班者要按程序进行交班,如未按规定办,接班者应提出意见,要求交班人员立即整改。

  (五)车间领导必须对所属岗位的交接班情况进行不定期的检查,发现问题及时纠正。

  第三章附则

  第十条本制度由生产管理一部负责解释。

  第十三条本制度自发布之日起执行,若与分厂制度相冲突,执行分厂交接班制度。

管理部管理制度8

  (一)贯彻执行上级有关施工机械(机具)管理和基建安全管理的规定,负责做好施工机械(机具)用、管、修、租过程中的安全管理工作。

  (二)负责组织编制施工机械(机具)安全操作规程;负责组织机械操作、安装、维修、检验及管理等人员的`安全技术教育、培训、考试及取证工作。

  (三)参与大、中型施工机械新装、拆装、改装安全施工措施的审查和作业过程中的监督。组织施工机械的定期技术检验和性能试验。参加大、中型起重机械的负荷试验工作。

  (四)负责施工机械(机具)选型购置、修理改造、报废处理过程中的审查、鉴定工作。

  (五)参加有关安全事故的调查处理。

管理部管理制度9

  公司管理部门、基层班组安全活动管理制度

  1、目的

  为使管理部门、基层班组安全活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动制度化,特制定本制度

  2、适用范围

  本制度适用于公司各部门、车间安全活动开展的各项活动

  3、职责

  3.1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动;

  3.2车间管理人员每月至少参加2次班组安全活动;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

  3.3安委会制定管理部门、班组月度安全活动计划;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

  3.4各部门负责人组织部门人员开展安全活动;班组长负责组织班组人员开展安全活动。

  4、活动要求

  4.1管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时;管理部门安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。

  4.2班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时;班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录;主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动,车间管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

  5、活动内容

  5.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识

  5.2安全生产法律法规

  5.3岗位安全技术练兵

  5.4防火、防爆、防中毒及自我保护能力的'训练,异常情况紧急处理和应急预案培训教育

  5.5安全技术合理化建议

  5.6事故隐患分析和对策措施

  5.7危险作业场所风险分析和防范措施

  5.8安全生产先进集体(个人)的评选和奖励,违规违纪人员的查处

  5.9安全事故通报,事故“四不放过”

  5.10其他安全教育内容

  6、安全检查程序

  6.1现场检查,量化落实,排查隐患,防患未然。

  6.1.1总经理每月巡查一次。

  6.1.2部门主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

  6.1.3分管人员(车间主任、电工、文员)。

  6.1.4车间每天巡查一次。

  6.1.5分管人员(班组长)

  6.1.6班组每两小时巡查一次。

  6.2、说明:巡查由办公室组织,巡查人员按部门依次组织实施排查安全隐患工作,主管等管理者应具备与安全生产管理相适应的安全生产知识和管理排查整改隐患的能力,做好记录,责令整改纠正。

  6.3、安全隐患排查的主要内容有:

  6.3.1、法律、法规、标准控制情况

  6.3.2、安全生产技术规范和管理制度、操规控制情况

  6.3.3重大危险源辨识、防范情况

  6.3.4、应急救援组织的量化落实情况

  6.3.5、职业危害预防保护情况

  6.3.6、水电系统、消防设备设施、监控系统、车间、库房、车辆安全等重点部位和厂区环境安全及周边安全隐患排查情况

  6.3.7、生产过程质量有关控制

  6.3.8、工作和生活区域环境安全控制情况

  6.3.9、安全责任制执行情况

  备注:现场相互检查,注重细节,发现问题及时纠正。严重者开具违章单,责令整改。

  有记录,有培训,有整改验证报告

  7、其他要求

  7.1安委会应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字,重点班组覆盖率不小于95%.

管理部管理制度10

  房地产工程管理部现场签证制度

  目的

  规范现场签证的处理程序,明确现场签证责任,协助做好成本控制工作,避免腐败现象的滋生。

  管理制度的编制依据

  1.《深圳市xx房地产开发有限公司现场经济签证管理办法》,简称《经济签证办法》;

  2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建设监理合同》、《深圳市监理规程》;

  3.工程管理部职能和职责范围;

  4.工程项目部的授权管理范围。

  现场签证的管理权限

  1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定;

  2.工期签证由公司领导审批;

  现场签证流程

  1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行;

  2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行;

  现场签证的审查

  1.经济签证

  1)审查签证项目的真实性和合理性;

  2)审查签证是否按规定流程进行操作;

  3)审查签证的文字表述是否全面准确,主要内容有

  发生的项目、时间、部位和范围是否准确;

  签证发生的原因是否阐述清楚;

  签证项目的做法是否明确;

  是否有增减工程量的`具体数量;

  有无相关图纸和说明

  4)审查签证工程量的准确性;

  5)审查签字部门是否符合流程要求;

  6)审查签字人员是否在授权范围内

  7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求;

  2.进度签证

  1)审查签证项目的真实性和合理性;

  2)审查签证是否按规定流程进行操作;

  3)审查签证的文字表述是否全面准确,主要内容有

  发生的项目、时间是否准确;

  签证发生的原因是否阐述清楚;

  签证要求是否明确;

  是否有相关的进度图表和说明。

  4)审查签证工期的准确性;

  5)审查签字部门是否符合流程要求;

  6)审查签字人员是否在授权范围内。

  现场签证的资料管理

  1.签证原件部门资料室存档保管;

  相关记录

  4-5-1经济签证核准单公司专用表格

  4-5-2工程延期核准单公司专用表格

  现场签证单深圳市建设局统一编制表格